会计审核规范-福建农林大学经济学院

会计审核规范-福建农林大学经济学院

ID:12538733

大小:448.00 KB

页数:40页

时间:2018-07-17

会计审核规范-福建农林大学经济学院_第1页
会计审核规范-福建农林大学经济学院_第2页
会计审核规范-福建农林大学经济学院_第3页
会计审核规范-福建农林大学经济学院_第4页
会计审核规范-福建农林大学经济学院_第5页
资源描述:

《会计审核规范-福建农林大学经济学院》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、目录01资产,支出类20101基本规范2010101原始凭证的审核2010102报销封面的审核30102商品和服务支出6010201差旅费601020201会议,培训,教学,科研差旅费601020202实习基地差旅费1001020203生产实习旅费1101020204探亲旅费1201020205国际差旅费1201020206援外出国经费1401020207市内交通费15010202材料费1601020201主要材料1601020202辅助材料1601020203低值易耗品1701020204材料运费1701020205软件购置费17010203维修费1

2、8010204会议费18010205委托业务费1901020501协作费1901020502实验费2401020503联合办学费2001020504受托培训班费用20010206劳务费,咨询费,补助金,奖励金2201020601学生薪酬发放2201020602校内人员其他收入2201020603校外人员劳务发放22010207公务接待费2301020701国内公务接待费2301020702外宾接待费24010208印刷费2501020801资料印刷费、复印打印费2501020802版面费25010209办公费2601020901办公用品26010209

3、02书报资料费2640010210水电费26010211邮电费(快递,手机费)26010212党费,党建经费27010213学生活动费27010214暂付款27010215暂存款(领回)28010216学校经费内部结转28010299其它2901029901科管费2901029902慰问品2901029903加班误餐费2901029904论文答辨费2901029905专利申请维护费3001029906外籍专家费3001029907会员费3001029908物业管理费3001029909手续费3001029910项目中止,上交项目310103资本性支出3

4、1010301固定资产31010302图书购置38010303基建(修缮)费3801资产,支出类0101基本规范010101原始凭证的审核报销票据类型:1.税务发票:税务部门印制、盖有税务局监制章和开具单位发票专用章的票据(应写明抬头,日期,品名,数量,单价,金额大小写要一致)。2.财政发票:财政部印制、盖有财政部监制章和开具单位财务专用章(或票据专用章、结算收费章等)的票据。3.学校收款收据:用于本校内部结算的福建农林大学收款收据。学校统一印制的收款条,用于向农户购买零星产品的(大量不适用),收款条上收款人签字,注明收款人所在市(县)村,由经办人、证

5、明人签字,并经单位负责人审批后,加盖部门公章。401.境外专家来校差旅在境外购票打印出来的电子行程单,向境外采购打印出来的发票(首选)或订单,并附付款记录。2.火车票审核要点:1.抬头原则上应是福建农林大学。2.发票原则上两年内报销,过期发票原则上视为无效发票,不予以报销。3.发票背面由经办人及证明人(非负责人本人)两个教职工用签字笔或钢笔签名,签名为本人的真实签名,不得代签。4.根据中国人民银行的规定,发票金额在1000元以上的必须通过银行转帐,谨防报销人员将票面金额在1000元(含)以上的经济业务分拆而开具几张连号发票。因特殊情况未通过银行转账的,

6、需附情况说明,并由学院领导签批。5.发票或清单上品名为英文名的,需翻译成中文名并签字。6.发票上未体现具体明细的,需提供开票单位出具加盖印章的明细表或购物小票作为附件,如在超市购买,发票上未体现具体品名的,需附超市小票。7.大张票据(C5信封纸大小相当的)可不粘贴,小张票据(如的票,快递票,超市小票)须贴成鱼鳞状,均匀分布在C5信封纸大小上,若票据较多可分多张粘贴。010102报销封面的审核报销封面类型:1.福建农林大学日常报销单(经办人,部门负责人签字)2.差旅费报销单(经办人,部门负责人签字)3.发放表(学生薪酬,校外人员劳务,校内人员其他工薪收入

7、)(经办人,审核人,负责人签字)4.福建农林大学借款单(经办人,部门负责人签字,借款责任人与经办人为同一个教职工)5.领款收据(领款人,部门负责人签字)6.校内转查新费,版面费,药品,文具,水电费等申请单(项目编号,经办人,负责人签字)审核要点1.经办人,部门负责人一般为校内教职工,采用签字笔或钢笔签字。2.部门负责人审批权限:1)学院经费支出:① 人员经费,一般性教学经费,金额在5万元及以下的由院长审批,5万元以上的由院长,书记联签审批② 公务接待费由院长,书记联签审批③ 各学院院长出差和开支的费用,由学院书记审批;学院书记出差和开支的费用,由学院院

8、长审批2)职能部门经费支出:40① 单笔支出金额在5万元及以下的由部门正职或主持工作的副职审批

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。