2017霍城部门决算编报分析

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1、2017年度霍城县部门决算编报分析今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在州财政局的大力支持和帮助下,霍城县财政局坚持以科学发展观为统领,科学应对严峻复杂的经济形势,认真贯彻落实县委十三届三次全委(扩大)会议精神和县委、县政府的各项工作部署,持续强化财政收入征管,全力保障各项重点支出,较好完成了各项财政工作任务。2017年,全年完成生产总值77.3亿元,增长8.5%;规模以上工业增加值2.9亿元,增长18.7%;社会消费品零售总额18.9亿元,增长10%;一般公共预算收入3.8亿元;完成500万元以上固定资产投资34亿元,增

2、长21.6%;城镇居民人均可支配收入25142元,增长8.1%;农牧民人均纯收入14195元,增长6.8%;招商引资到位资金49亿元。我县财政收入增长乏力,地方财政收入完成5.7亿元,增长9.84%,实现一般公共财政预算收入3.8亿元,增长-6.61%,为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到320824万元,较上年增长2.78%;支出总量达到319920万元,较上年增长2.49%;年末结余7980万元,较上年增长-7.48%;资产总额达到268142万元。第一部分:部门决算收支结构分析一、行政事业单

3、位部门收支结构(一)部门收支总量构成情况21——2017年行政事业单位部门总收入320824万元,同比增加8669万元,增长2.78%。其中:行政事业类财政拨款收入272458万元(其中:政府性基金收入19328万元),同比增加10672万元,增长4.08%;预算外资金收入618万元,同比减少550万元,下降47.09%;事业收入22308万元,同比增加2732万元,增长13.96%;经营收入无;上级补助收入17万元,减少13万元,下降43.33%;其他收入26040万元,同比减少4723万元,下降15.35%。2017年县

4、直行政事业单位部门总支出319920万元,同比增加7777万元,增长2.49%。其功能分类和经济分类构成情况如下:21——按功能分类:一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出比重均占总支出的10%以上,其中:一般公共服务25339万元,占10.01%;公共安全30024万元,占11.86%;教育60812万元,占24.02%;社会保障和就业30498万元,占12.05%;医疗卫生28447万元,占11.24%;农林水事务32302万元,占12.76%;支出比重在10%以下的项目有:国防59万元,

5、占0.02%;科学技术2696万元,占1.07%;文化体育与传媒2699万元,占1.07%;节能环保3470万元,占1.37%;城乡社区事务5201万元,占2.05%;交通运输3850万元,占1.52%;资源勘探电力信息等事务支出137521——万元,占0.54%;商业服务业等事务支出1877万元,占0.74%;国土资源气象等事务支出1203万元,占0.48%;住房保障支出20422万元,占8.07%;粮油物资储备管理等事务支出306万元,占0.12%;国债还本付息支出1423万元,占0.56%;其他支出1127万元,占0.

6、45%。按经济分类:基本支出163594万元,占51.14%;项目支出156326万元,占48.86%。其中:工资福利支出105937万元,商品和服务支出44525万元,对个人和家庭的补助54622万元,基本建设支出6737万元,其他资本性支出103123万元,对企事业单位的补贴支出2938万元,债务付息支出2030万元,其他支出8万元。(二)部门收支变动趋势21——部门收支逐年均呈现大幅攀升,财政一般预算收入由2013年的243454万元到2017年的272458万元,增长了11.91%,财政性资金的快速增长,使财政的保障

7、能力得到极大提高;在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下,预算外资金进一步萎缩;其他收入由2013年的4251万元到2017年的26040万元,增长了6.1倍,主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2013年的120643万元增长到2017年的163594万元,占总支出的比重由2013年的46.01%增长到2017年的51.14%;项目支出由2013年的141551万元增长到2017年的156326万元,占总支出的比重由2013年的53.98%下降到2017年的48.86%。我县财政供养人

8、员逐年增多,在自治区财力的补助下,县域经济发展的推动下财政收入不断增长,使得部门人员工资、日常办公经费得到保障,用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长,但用于基本支出的资金比重呈上升态势,包袱过重,促进发展的资金须进一步提高。21——(三)部门收支按预算管理级次分析2017年行政事业单位

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