文化广电体育局预算公开说明

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1、2016年度文化广电体育局预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分文广体局2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”-12-经费、会议费、

2、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分文广体局2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、主要职能。贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律法规;拟订全县广播电影电视、新闻宣传的政策、措施并监督实施。指导、组织全县广播电影电视、新闻宣传事业的改革和发展工作;拟订并组织实施全县广播电影电视事业的发展规划和年度计划。监督管理全县广播影视市场;负责办理广播影视等相关行政许可。-12-监督管理全县广播影视事业,组织协调全县广播电视节目的传输覆盖;负责对全县广播电视播出机构

3、及播出情况的监督管理;负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作;指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设,并按行业技术标准组织验收;负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理;监督管理从事广播影视节目制作民办机构。承办县政府交办的其它事项。二、2016年度部门主要工作任务及目标。1、贯彻落实宣传管理规定,坚持正确舆论导向。组织做好“十二五”规划收官、“十三五”规划起步的宣传报道,积极参加全市广播电视新闻采访技能比赛。全面加强广播电视广告播出日常监管,

4、杜绝涉性、虚假广告。净化荧屏声频,提升广电媒体的可信度、美誉度。2、严格落实广播电视行业管理,规范播出和传输秩序,确保安全播出无事故。加大对非法地面卫星接收设备的查处力度,治理工作力争被省新闻出版广电局评为先进单位。3、落实《连云港市文化产业发展规划》,做好文化会展、水晶文化产业等宣传工作;配合做好华东城“文化艺术城”宣传招商工作。4、积极开展文广新信息宣传工作,提升政务信息报送质量,报送《连云港文化网》信息80篇,文化视频新闻30篇,专题片宣传片5部;播发《港城文娱播报》40期、原创文艺演出、微电影、宣传片

5、、专题片10部;组织参加全市宣传片大赛、第二批市级影视基地和全市文化场馆“文明服务之星”-12-评选活动;发展“文化连云港”微信公众号用户200个;安排专人向国家、省局网站投稿。5、确保文广新政务OA办公系统使用正常,并安装手机微信版。三、部门机构设置和所属单位情况。东海县文广体局内设行政单位1个(文化广电体育局行政),全额补助事业单位2个(文化广电体育局事业、乡镇放大站)。机构:办公室(人秘科)、计划财务科、资产管理科、工会、稽查大队、监察室、后勤服务中心、宣传科、科技科、影视科、广告经营中心、电视台。纳入

6、2016年部门预算编制范围的单位包括文化广电体育局行政、文化广电体育局事业、乡镇放大站。行政编制21人,实有18人;事业编制138人(其中乡镇放大站64人),实有在职在编人数174人(其中乡镇放大站59人);退休人数70人,其他人员70人,遗属4人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。-12-文广体局预算是以《预算法》的相关规定,以及县财政局关于县级部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约为原则,依据本部门职能和2016年度主要工作任务、目标等编制而

7、成。第二部分 文广体局2016年度部门预算表具体公开表附后共12张表。第三部分文广体局2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。文广体局2016年度收入、支出预算总计1621.28万元,与上年相比收、支预算总计各增加429.96万元,增长38%。主要原因是网络改制后纳入预算资金增加。其中:(一)收入预算总计1621.28万元。包括:1.财政拨款收入预算总计1011.44万元。一般公共预算收入预算1011.44万元,与上年相比增加320.09万元,增长46.30%。主

8、要原因是2015年调资致工资福利增加。2.财政专户管理资金收入预算总计609.84万元。与上年相比增加109.84万元,增长21.97%。主要原因是网络公司改制后机顶盒维修费增加。(二)支出预算总计1621.28万元。包括:1.文化体育与传媒(类)支出1621.28万元,主要用于-12-本系统文化广电与传媒类支出。与上年相比增加429.96万元,增长38%。主要原因是2015年调资致工资福利增加。此

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