车辆费用分摊制度

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1、车辆费用分摊制度  篇一:费用管理制度  关于下发《费用管理制度》的通知  各子公司、分公司、区域、部门:  为了进一步规范公司的费用报销,明确费用支付及核销的流程与管理要求,加强费用的监督与控制,根据公司发展的实际情况,制订了《费用管理制度》,现予以下发,请遵照执行。  特此通知!  附件:《费用管理制度》  二O一四年三月一日  费用管理制度  为进一步规范公司费用报销,明确费用支付和报销流程及管理要求,加强费用的监督与控制,根据公司的发展情况,特制订本制度。  一、总则  、适用范围  本制度适用于北京富华宇祺信息技术有限公司及其所

2、有下属分支机构。  、整体原则  预算控制原则:原则上所有的费用支出都应该在经批准的月度预算内支出,日常费用按月度预算进行控制,专项费用按照事项进行控制,做到“事前预算审批,事中费用控制,事后总结分析”。  授权审批原则:公司各项费用的开支,必须严格按照本制度和授权体系的有关规定执行,各级部门和人员不得越权和不经授权进行费用的开支,如有违规将追究当事人的责任。如有特殊情况需要先行开支的,必须事先及时沟通,事后及时补办审批手续。  二、借款管理规定  、借款基本原则  原则上只有工作需要,方可申请借款。  对个人借款实行“前款不清,后款不借

3、”原则,特殊情况报公司总经理批准方可办理借款。  借款人须按照公司相关规定及时到计划财务部报销冲账,否则计划财务部有权通知人事行政部从其税后工资中扣回。  借支金额应在借款范围中支付,严禁挪作他用。  、借款类别及核销要求  日常费用借款  定义:公司员工临时借支用于差旅费、办公费等日常费用的款项;  核销要求:日常费用借款在当期费用报销中直接扣除或由借款人还款。  专项费用借款  定义:公司员工借支用于专项事务性费用的款项;  核销要求:专项费用借款因使用周期相对较长、提供发票滞后,允许在三个月内报销完毕。  备用金借款  定义:公司特

4、定岗位员工借支用于日常经营开支周转使用的款项;已申请备用金借款的人员,除市场专项费用、工程相关费用、房租外不得再申请借款。  特定岗位备用金借款额度一览表:  核销要求:备用金的核销以自然年度为周期,从每年12月份报销费用中直接扣除,12月份报销款不足以扣除的,剩余部分从下一年度报销款中扣除。  下一年度如继续使用备用金,需重新提交借款申请。  三、费用报销规定  、报销基本原则  合法性:各项支出均需取得符合国家法律规定的票据。  及时性:发生支出及时取得发票,并按照公司费用报销时限的要求及时提交报销单据。  真实性:员工应保证所有报销

5、的真实性,如出现虚报行为,处以200-1000元罚款,情节严重的,送交司法机关处理。  、单据规范要求  、单据填写  、所有报销单据各栏目均要求填写内容完整,书写字体端正规范,,字迹清晰,摘要栏简明表述费用性质及关键因素,报销人、借款人、领款人均需本人亲笔签名。  、研发费用的报销必须在单据上注明对应研发项目;工程费用的报销必须在单据上注明对应销售合同。  、准确填写报销部门名称,如费用报销与费用实际承担部门不一致时,须注明费用实际承担部门名称并取得实际承担部门部长签字确认。  、金额的大小写必须一致,涂改无效;金额应与所附发票等原始凭

6、证的金额一致,原则上报销金额可以小于发票金额,但不能大于发票金额。其中:  ×”符号,小写金额合计数最高位前应加上人民币“¥”符号;大写金额最高位前应加上“○  大写数字的规范用字为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整(或正);单位:元(或圆)、角、分。  如所报销的发票为外币,需换算成人民币金额填写,换算汇率以当月1日中国银行外汇牌价的基准价为准。  、同一部门2人以上(含)出差一同出差的可一起填报,所有出差人员均必须在差旅费报销单报销人处签名,但领款人处只能由报销人中的任意一人签名,实际支付报销款项支付给单据上

7、签字的领款人。  、表单使用用途如下:  A、借款单:未取得发票、票据需要支付款项时使用,大额及专项支出需要另附附件(如合同、协议、内部审批文件、明细清单等)。  篇二:公司车辆管理制度  HF公司车辆管理制度  一、目的:合理使用公司车辆,使公司车辆高效、安全、有序运行;提高车辆使用率,降低能耗。  二、适用范围:高层领导专用车、载货车、摩托车;  三、职责部门:高层领导专用车由公司高层领导及亲属自行管理;载货车、摩托车由供应部负责管理。  四、管理办法(适用于载货车、摩托车):  1、车辆用途  载货车用途:采购物资提货;外协加工件送

8、货、提货;销售发货;其他。  摩托车用途:小宗物资的送货、提货;小宗成品销售发货;其他。  2、出车程序  驾驶员出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效,不允许病车

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