审计局审计项目工作打算

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1、审计局审计项目工作打算XX年是实施“十二五”规划的第二年,全市审计工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届五中全会和三级审计工作会议精神全面落实科学发展观,坚持“全面审计、突出重点”,继续贯彻审计工作“二十字方针”,围绕市委、市政府的发展目标和工作思路以及健全完善“三个体系”的要求,围绕经济社会发展大局和党委政府工作中心,突出审计重点,全面履行职责,为加强宏观调控、提高财政资金使用效益、完善体制机制、建立节约型社会、构建和谐社会作出积极贡献。在审计项目安排上,本着量力而行、留有余地的原

2、则,控制项目总量,合理确定审计项目规模,科学配置审计资源;在审计内容和方式上,加大效益审计和专项审计调查力度,积极探索中国特色效益审计之路,促进被审计单位加强管理,提高资金使用效益;在审计方法上,积极推进计算机审计和现代审计技术的应用,努力提升审计质量和水平。一、财政收支审计(一)预算执行情况审计1.预算执行情况审计。按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权力、提高效益”的工作思路,继续完善以综合财政预算为主线,以对财政部门具体组织预算执行情况的审计为主导,以对部门单位预算执行情况的审计为基础,以提高财政资金使用效益

3、为最终目标的预算执行审计工作体系。审计结果按照《XX年度全市预算执行审计工作总体方案》要求上报。2.地税系统审计。以地税部门履行税收征管职责为主线,结合延伸审计纳税大户收征纳情况,重点关注税务发票管理使用和税务机关代开发票情况,组织对高速公路服务区XX至XX年度各项税收征纳情况进行专项审计,揭露纳税单位不按时申报、逾期缴纳税款未办理缓缴手续、采取各种方式偷逃税金等问题,反证地税部门在税收政策执行和税收征管中存在的漏洞和问题。同时审查地税部门经费收支情况,在全面摸清财务收支情况的基础上,重点审计预算和追加预算的执行结果、

4、专项资金支出结果以及财务管理情况,揭露预算执行和财政财务管理中的问题。审计结果按照《地税系统XX年度税收征管和财政财务收支情况审计工作方案》要求上报。(二)财政决算审计以维护财经秩序,促进下级政府和财税部门依法行政,提高财政资金管理水平和使用效益为目的,市局结合县(市)区长经济责任审计,对5个县级财政决算进行审计,县(市)区审计局对部分乡镇财政决算进行审计,重点检查揭露下级政府和财税部门擅自制定减、免、缓、先征后返税费政策和招商引资优惠等政策,隐瞒截留、漏征少征各项预算收入,违规分配使用预算资金和转移支付资金,挤占挪用

5、专项资金,决策失误造成损失浪费、国有资产流失以及资金使用效益不高等问题。对财税管理改革等情况进行跟踪检查,重点关注各项财政改革措施的落实情况,从部门预算编制、政府采购、集中支付以及“收支两条线”等方面,检查落实财政改革措施中存在的问题,促进财政改革措施落实到位。审计结果10月30日前上报市局财政处,市局汇总报告12月10日前上报省厅。(三)国外贷援款项目公证审计以促进加强管理,合理有效利用外资,提高资金使用效益和外债偿还能力为目标,重点检查国外贷援资金和国内建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账等情况,揭露项

6、目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款项目协定,以及内部控制存在重大缺陷等问题。审计结果按附表要求上报省厅。二、专项审计和调查(一)三峡库区移民资金审计以查处滞留、挤占挪用移民资金等严重违规违纪问题和损失浪费问题,促进移民资金合理有效使用为目标,对XX年至XX年中央安排的移民外迁安置资金及省市县等地方补助资金的投入、管理、使用情况进行检查和评价。重点检查移民资金计划的编报及资金拨付情况,移民资金管理和使用情况,调查农村移民安置情况,抽查移民工程项目建设管理情况。审计结果10月底前上报省厅。(二)农业综合开发资金审计以保

7、障国家农业综合开发政策的落实,促进各级政府和有关部门、单位完善管理制度,加强资金管理,提高资金使用效益,推动农业可持续发展,增加农民收入,促进全面建设小康社会为目标,由市局统一组织,对国家农业综合开发办公室计划XX年验收的项目及资金进行检查和评价,包括XX年至XX年农业综合开发项目计划的制定、执行情况及中央财政安排、地方财政配套的农业综合开发资金的投入、管理、使用和效益情况。市局直接审计、、3个县(市),、、、等4个县区由各县区审计局组织实施。审计结果5月15日前报市局农资处,市局汇总报告5月底前上报省厅。(三)城市住

8、房公积金审计以全面掌握住房公积金制度实施情况,维护住房公积金的安全和完整,促进住房公积金制度完善为目标,对城市住房公积金归集、使用和管理情况进行审计。重点检查住房公积金管理和内部控制制度是否健全有效,各项政策是否得到严格执行,资金使用是否符合规定,揭露公积金归集环节中不同收入群体缴存基数和比例显失公平,住房公积金贷款风险,违反规定

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