共青团澄迈委2017部门决算

共青团澄迈委2017部门决算

ID:21566088

大小:58.00 KB

页数:12页

时间:2018-10-22

共青团澄迈委2017部门决算_第1页
共青团澄迈委2017部门决算_第2页
共青团澄迈委2017部门决算_第3页
共青团澄迈委2017部门决算_第4页
共青团澄迈委2017部门决算_第5页
资源描述:

《共青团澄迈委2017部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、共青团澄迈县委2017年度部门决算目录一、部门概况3(一)部门职责3(二)机构设置4二、2017年度部门决算报表5(一)收入支出决算总表(见正文附件)5(二)收入决算表(见正文附件)5(三)支出决算表(见正文附件)5(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)5(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表5(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5三、2017年度部门决算情况说明5(一)收入支出决算总体情况说明5(二)收入决算情况说明5(三)支出决算情况说明5(四)财政拨款收入支出决算

2、总体情况说明5(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明512(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7(八)预算绩效情况说明8(九)其他重要事项情况说明8四、名词解释91212一、部门概况(一)主要职能:  1、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策。  2、参与拟定全县青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。  3、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实实践科学发展观,学习习

3、近平新时代中国特色社会主义思想,学习科学文化和业务知识。  4、对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导青少年提高思想政治觉悟。  5、拟定实施全县团员发展计划;积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。  6、代表青年利益,创造一切条件,开展适合青年特点的独立活动,关心青年的工作、学习和生活,切实为我县青年服务,促进青年就业创业,维护青年的合法权益。  7、组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。  8、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。  9、负责召开全县团员代表大会,并指导基

4、层开好团员大会、团员代表大会。12  10、负责指导管理全县各级青年组织、青年文明号集体和青年社团组织工作。  11、指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总(大)队辅导员;对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。  12、承办县委和上级团委交办的其他工作。(二)机构设置团县委机构内设办公室、组织部、宣传部、学少部等部门机构。二、2017年度部门决算报表(一)收入支出决算总表(见正文附件)。(二)收入决算表(见正文附件)。(三)支出决算表(见正文附件)。(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。(六)一

5、般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。12三、2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。2017年度部门决算收入支出总计343.09万元,与2016年度相比,收入和上年相比,增加28.11万元。(二)收入决算情况说明。本年收入合计335.99万元,其中:财政拨款收入335.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(三)支出决算情况说明。本年支出合计342.13万元,其中:基本支出95.73万元,占

6、27.98%;项目支出246.40万元,占72.02%;(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计343.02万元。与2016年度相比,增长17.61万元。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加23.78万元。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元,主要12用于以下方面:一般公共服务(类)支出271.68万元;社会保障和就业(类)支出7.12

7、万元;文化体育与传媒支出50万元;医疗卫生与讲话生育支出7.7531万元;住房保障支出5.5736万元。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为335.96万元,支出决算为342.13万元,完成年初预算的101.8%。其中:(1)一般公共服务(类)。年初预算为231.72万元,支出决算为271.68万元,完成年初预算的114.6%。(2)社会保障和就业(类)支出7.12万元;(3)文化体育与传媒支出50万元;(4)医疗卫生与讲话生育支出7.7531万元;(5)住房保障

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。