财务报销制度及报销流程

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1、财务报销制度及报销流程第一部分总则  第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、销售相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程  第四条借款管理规定  (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理

2、报销还款手续。  (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。  (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。  (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。  (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。  第五条借款流程  (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写

3、须完全一致,不得涂改)、支票或现金。  (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。  (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分经营性费用报销制度及流程 第六条经营性费用管理规定公司的经营性费用(包括人工费、材料费)支付,由公司的总经理(负责人)审批。第七条材料费用的支付程序:材料进仓验收→仓库记账→财务审核→总经理审批→报账支付第八条支付相关手续(一)材料款(含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品)支付。(二)支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单、质检单。(三)由供货单

4、位开出送货单,无送货单的由收货部门开具验收单,送货单要由送货单位加印章,送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名。(四)供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部,经财务部核对无误后,凭财务部开具的双方确认的材料清单,经总经理审批,并在发票签字后,方可支付。支付凭证(发票)须有收款经手人签字、总经理签批、采购经办人签字。(五)用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认。(六)送货单或验收单必须填写明用料部门(项目名称)、货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额,并由送货人、收货人签章。(七)材料款

5、的支付,须通过银行转账支付,特殊情况须现金支付,须提前通知公司财务部,并经公司主管会计审核。第四部分日常费用报销制度及流程  第九条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。  第十条费用报销的一般规定  (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简

6、述费用内容或事由。  (三)按规定的审批程序报批。  (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。  第十一条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。  第十二条差旅费报销制度及流程。  (一)费用标准:  职务    交通工具  住宿标准  伙食标准  外埠市内交通费用补贴  一般员工   火车硬卧  180元/天  80元/天    50元/天  部门负责人  火车硬卧  240元/天 

7、 120元/天   60元/天  总经理助理   飞机   300元/天 160元/天   70元/天  总经理及以上  飞机   360元/天200元/天   80元/天  (二)费用标准的补充说明:  1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。  2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。  3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天

8、数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费.5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。6.期间发生的健身娱乐美容费用,酒店内的任何购物费用和房间

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