盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

ID:26626425

大小:176.26 KB

页数:16页

时间:2018-11-28

盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校_第1页
盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校_第2页
盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校_第3页
盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校_第4页
盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校_第5页
资源描述:

《盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、盐边县盐边县红宝苗族彝族乡中心学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。盐边县红宝苗族彝族乡中心学校隶属盐边县教育体育局下属单位,主要从事小学学历教育。(二)2017年重点工作完成情况。2017年度红宝小学校在上级教育主管部门的领导下,依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定,按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。1、开展学生德育活动:通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心里健康教育,收到较好效果。2、开展教学和教研活动:加

2、强教学常规管理,贯彻落实减负措施。培养学生综合素质,切实开展“阳光体育”活动。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。3、开展教师培训活动:规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,加强继续教育工作,根据校本培训方案认真实施校本培训工作,努力提升教师整体素质。164、开展学校后勤服务活动:加强校产管理,规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续,做到账物相符、账账相符。规范财务管理,严格执行有关收费规定,及时公示收费项目和标准。加强了对食堂的管理。加强对

3、食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作,确保师生饮食卫生安全。改善办学条件,不断提高教师待遇。5、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本校的实际管理制度,实现依法办学、依法执教,以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道,着力推进了和谐教育,取得较好的社会效益。6、加强了学校的安全卫生及城乡环境综合治理工作。二、部门概况独立核算一级单位,2016年末单位机构数1,预算单位数1,机构无变化。编制数15,在编在岗15,退休10人,遗嘱5人,

4、在校学生81人三、收支决算总体情况说明2017年红宝小学本年收入合计235.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入235.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:收入决算结构图)(饼状图)162017年红宝小学本年支出合计232.29万元,其中:基本支出217.34万元,占93.56%;项目支出14.95万元,占6.44%;

5、上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图2:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计238.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少4.55万元,下降1.91%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)16(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财

6、政拨款支出238.35万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4.55万元,下降1.99%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出232.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出196.75万元,占84.70%;社会保障和就业支出19.5616万元,占8.42%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出15.98万元,占6.88%;…。(罗列全部功能

7、分类科目,至类级。)(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育(类)205(款)0202(项):支出决算为238.35万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒(类)

8、***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业(类208(款)0505(项):16支出决算为19.56万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。……(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。