江苏省内部审计协会文件

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1、江苏省内部审计协会文件苏内审协发〔2009〕13号江苏省内部审计协会关于2009年全省内部审计与内部控制体系建设理论研讨获奖情况的通报各市、县(区)内审协会,省内审协会各专业委员会,理论研讨课题组长单位,中央、省属驻宁机关、企事业单位审计部、处、室:根据年初工作计划和中国内部审计协会的要求,2009年省内审协会在全省范围内组织了内部审计与内部控制体系建设理论研讨。截止到6月30日,课题组共收到理论研讨论文411篇。经组织有关专家、学者、教授评审,评定一等奖10篇,二等奖34篇,三等奖104篇,优秀论文提名奖147篇;常州市内部审计协会、苏州市内部审计

2、协会、南京市内部审计协会、连云港市内部审计协会-31-以及无锡市内部审计协会获得优秀组织奖。特此通报。附件:江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单江苏省内部审计协会二○○九年九月八日-31-附件:江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单一等奖(10篇)1.推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨中国人民银行南京分行内审处课题组2.内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用南车戚墅堰机车有限公司审计部裴美马宝康3.基层央行内部控制量化管理研究中国人民银行常州市中心支行曹小鹏蒋留新解承忠4.内部控制与盈余管理相关性研

3、究——来自江苏A股上市公司的经验证据盐城工学院盐城市审计局李斌雷春王奇杰5.从“评价”到“治理”再到“防控”——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究徐工集团吴江龙刘兴锋6.开展内部控制自我评估的形式与方法常州天合光能有限公司林艳7.企业内部控制评价的实践与思考-31-工商银行连云港分行课题组8.浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用江苏银行无锡分行内审部严剑华9.内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践中船澄西船舶修造有限公司监察审计部夏建国秦建新孙佩芬10.对中国电信内部控制管理改进的思考江苏电信盐城分公司吴建玲二等奖(34篇)1.

4、人民银行内部审计在内部控制中的作用研究中国人民银行常州市中心支行汪秋萍2.浅议COSO框架下基层央行内控机制建设中国人民银行苏州市中心支行内审科3.对中国电信如何建立高效安全内控体系的思考江苏电信南通分公司胡志强4.强化内审工作,完善内控系统江苏电信南京分公司陈璟5.内部审计在投融资企业内部控制中的作用常州高新技术产业开发区(发展)集团审计部金暑华汪悦6.信息环境下的内部控制和审计评估江苏电信南京分公司黄志华7.关于强化电信企业内部审计职能完善内控体系的几点思考江苏电信无锡分公司李东-31-8.商业银行运用层次模糊分析模型实施内部控制自我评估初探南京

5、银行徐婷婷王雅各刘杰9.内部审计在企业开展内部控制评价的实践张家港港务集团姜红10.从ST琼花风险提示公告看企业内部控制体系构建的必要性江苏牧羊集团有限公司孟志能11.内部审计在企业内部控制制度建设中的作用江阴澄星实业集团有限公司肖丽12.浅议内部审计在电信公司开展内部控制评价的实践江苏电信苏州分公司闻建亚13.如何开展基层央行内部控制审计中行连云港市中心支行袁立华14.内部审计在企业开展内部控制独立评估的实践江苏电信镇江分公司陈光辉15.浅论监狱企业内部控制与审计评价江苏省监狱管理局审计处王清龙16.浅谈内部审计与内部控制江苏电信新沂分公司赵冬17

6、.江苏银行开展内部控制评价实践和思考江苏银行连云港分行内审部庄鹏周乃林18.浅议电网企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》-31-连云港供电公司审计部侯文臻19.浅析内部审计与内部控制体系建设江苏电信常州分公司张宁20.借鉴萨班斯法案完善我国上市公司治理江苏省广播电视总台(集团)杜青原21.公司治理视角下的内部控制研究探索常州工学院张舒华22.担保机构的内部审计如何配合管理层实施《企业内部控制基本规范》苏州市农业担保有限公司李梅23.内部审计参与内部控制体系建设的几点思考江苏电信常州分公司王继24.监狱企业内部审计在企业内部控制建设中

7、的作用高淳监狱审计科沈光烨孙晓阳25.教育内部控制评审的内容、程序与方法常州市教育局王蔚26.内部审计与内部控制体系建设经验与体会江苏电信徐州分公司祁东升27.内部审计如何参与企业内部控制制度建设南京港华燃气有限公司李桂忠28.电力企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》-31-江苏华电戚墅堰发电有限公司张静29.试析内部审计在内控建设中的作用常熟市审计局曹建良30.开展内部控制自我评估的形式和方法江苏省常州市中医医院魏黎明张琪31.开展内部控制自我评估的程序与方法江苏技术师范学院内部控制审计课题32.浅析医院内部审计在内部控制中的作用

8、江苏大学附属医院陆文晶33.内部控制是企业健康发展的永恒主题黑牡丹(集团)股份有限公司审计部唐国传杨晓玉汪悦

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