银海区交通运输局.doc

银海区交通运输局.doc

ID:27439355

大小:239.00 KB

页数:20页

时间:2018-12-03

银海区交通运输局.doc_第1页
银海区交通运输局.doc_第2页
银海区交通运输局.doc_第3页
银海区交通运输局.doc_第4页
银海区交通运输局.doc_第5页
资源描述:

《银海区交通运输局.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、银海区交通运输局2017年部门预算目录第一部分:银海区交通运输局概况一、部门主要职能二、部门和所属预算单位构成三、2017年度收入支出预算总体情况。四、2017年度一般公共预算支出预算情况。五、2017年度政府性基金支出预算情况。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第二部分:银海区交通运输局2017年部门预算报表表一:财政拨款收支总表表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目划分)表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目分)表四:“三公”经费支出预算表表五:政府性基金预算拨款支出预

2、算表表六:部门预算收支预算总表表七:部门收入预算总表表八:部门支出预算总表第三部分:名词解释第一部分:银海区交通运输局概况一、部门主要职能(一)、贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法律法规,负责银海区交通行政执法和行业管理;(二)、拟定银海区公路交通行业发展规划,中长期计划并实施监督;负责银海区交通行业统计和信息引导;(三)、负责拟定银海区交通行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作;组织科技开发、推动行业技术进步;(四)、负责银海区交通基础设施建设项目计划安排、管理和监督实施;(五)、组织公路基础设施的维护

3、;负责公路路政和运政管理;(六)、指导交通行业体制改革;维护公路交通行业的平等竞争秩序;搞好动力调控,引导交通运输行业优化结构、协调发展;(七)、负责银海区道路运输、营运性货运输站(场)、汽车维护市场、机动车辆检测站、机动车驾驶员培训的行业管理;负责公路运输行业管理;贯彻执行.交通安全法规,搞好交通安全管理;(八)、负责局机关及直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作,指导交通行业职工队伍建设;(九)、组织、协调交通系统的职工教育和专业技术职称审定工作,管理交通行业从业人员岗位技术培训;(十)、负责交通局及直属事业单位的公务员

4、及行政执法人员的纪检监察工作,维护行业廉洁,保证政令畅通,促进廉政高效;纠正行业不正之风,治理公路“三乱”;(十一)、协助银海区党委、区政府联系民航、铁路部门及有关单位的协调工作;(十二)、承办银海区党委、政府及上级主管部门交办的各项任务。一、部门和所属预算单位构成北海市银海区交通运输局三、2017年度收入支出预算总体情况。(表六)1、2017年收入总预算121.68万元,其中公共财政预算拨款收入121.68万元(经费拨款121.68万元,上级转移支付0万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元),政府性基金收入0万元,上

5、年结转276.75万元。2、2017年支出总预算121.68万元,其中本年支出121.68万元,结转下年0万元。3、预算收支增减变化情况说明2017年预算总收入为121.68万元,比2016年总收入131.36万元,减少9.68万元,同比降7.4%。2017年预算总支出为121.68万元,比2016年总支出131.36万元,减少9.68万元,同比降7.4%。 四、2017年度一般公共预算支出预算情况。(表六、表八)1、按支出功能分类科目划分,其中:(1)一般公共服务支出121.68万元(2)2140101(行政运行支出)39.08万

6、元(3)2140102(一般行政管理事务支出)8万元(4)2140106(公路养护支出)60万元(5)2101101(行政事业单位医疗支出)2.65万元(6)2101103(公务员医护疗补助支出)1.33万元(7)2080505(机关事业单位基本养支出)6.64万元(8)2210201(住房公积金支出)3.98万元2、按支出结构分类划分,其中:(1)基本支出53.68万元,其中工资福利支出44.1万元,商品和服务支出5.6万元,对个人和家庭的补助3.98万元,机动经费等预留经费0万元。(2)项目支出60万元,其中工资福利支出0万元,

7、商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。五、2017年度政府性基金支出预算情况。(表五)2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。(表四)2017年“三公”预算经费支出0.08万元,其中因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待支出预算0.08万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年“三公”预算经费支出比上年减少0.24万元,同比下降75%,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费

8、、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。七、其他重要事项情况说明。1、机关运行经费预算安排情况根据本级财政资金安排合理使用。2、政府采购预算安排情况根据本年度预算采购日

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。