证券公司审计部职工总结

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1、证券公司审计部职工总结本部门员工共同努力下。完成了如下工作:业绩:坚持原则、以大局为重、维护公司利益,稽核审计部负责人。服从公司领导的布置,爱岗敬业、努力钻研业务知识、不时提高工作技能,严格遵守公司的各项规章制度。始终坚持共产党的领导,德:为人正直、尊重员工、团结同事;作为民主党派党员。自觉接受共产党的领导,深入学习纪念中共发布“五一口号”60周年专题讲座和十一届三中全会会议精神。政治上不时要求进步,受党派派遣,参与了省社院民主党派干部培训学习,更加坚定了共产党的领导。自己顺利通过了高级会计师评审,能:本年度。取得了高级会计师资格;参与了证券公司合规管理人员胜任能力考试,

2、但遗憾的未能通过考试。从不无故旷工、迟到和早退,勤:自觉遵守公司劳动纪律。严格履行公司的请、休假制度。一、常规性工作第7页共7页(一)合同协议审核。本年度,审核公司总部各有关部门和营业部合同(协议)80余份,提出修改意见和建议10余条.如:犍为营业部异地租营业场地建议公司不执行;中新营业部震后房屋维修方案应报请产权人同意后执行;五通营业部租赁房屋建议审查出租方的合法手续以及公司总部购买财产保险进行风险提示等等。绝大部分建议被采纳。(二)公司规章制度的修订和完善。1、根据账户规范有关文件要求,建议修改和完善了《客户档案管理办法》;2、为了进一步规范客户大额取款行为,加强风险

3、防范和控制,根据监管部门合规管理要求,建议修订了《客户证券转银行资金上限规程》;3、为完善经纪人佣金返还操作流程,确保经纪人佣金返还程序合规、计算准确,建议经纪业务部对公司《营业部客户经理管理暂行办法》部分条款进行了修改;4、审查了《川财证券派驻银行网点经理管理办法》,建议营销团队由营业部组建而非市场发展部;1、建议对现有客户计、结息规则改按银发[]129号文相关规定执行。(二)报表审核及报送。1、公司总部综合监管报表。每月按时填报公司总部综合监管报表基础信息,并审查各部门的报表;按时打印、及时报送至中国证监会监管局。第7页共7页2、营业部综合监管报表。自本年度7月始,每

4、月督促营业部按时填报营业部综合监管报表,并对各营业部的报表进行审核,及时指出报表中的错误及监督修改。同时指导各营业部按时补报报表和1-6月月报。3、自律报表。每月按时报送中国证券业协会要求报送的自律报表。4、按照《证券公司风险控制指标管理办法》的相关要求,根据公司部门职责调整,我部从12月开始承担了对净资本等风险控制指标实施动态的实时监控,对净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表的真实性、准确性、完整性进行不定期稽核审计,并负责提交有关风险控制指标水平的报告。(三)稽核审计。1、定期通过公司内控平台审查“系统设置审计→费用设置检查”,确保公司所有客户费用设

5、置无重大错误。在本次检查中只查出一个客户的佣金设置标准低于客户要求的水平,已提交有关部门进行修改,未对营业部造成损失。2、针对9月份政府出台调低印花税、10月减免利息税政策,及时检查了印花税收取标准和利息税代扣比率。确保公司税收行为符合税收政策。3、12月由于银行活期利率的改变,及时检查了柜台系统利率设置标准。同时与公司有关部门议定修改公司现有计息和结息规则,确保公司行为无违反行业规定。第7页共7页4、检查三方存管后柜台系统“银行参数”设置情况。年初因有客户反映大额资金无法正常转入公司,我部经多方查找原因,确认为三方存管系统“银行参数”设置不当并非银行系统所致。建议有关部

6、门对银行参数进行了修改,同时建议取消对客户存取不恰当的限制,减少了潜在的纠纷。一、专项工作(一)离任审计。先后完成了射洪营业部总经理谢平、营业部总经理黄经纬、武侯营业部总经理唐海、犍为营业部总经理王志和五通桥营业部总经理朱刚等五位同志的离任审计。按照中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司人力资源管理制度》和《公司稽核审计制度》有关规定,对上述离任的总经理均采用现场审计方式,按离任审计相关程序,在营业部内部进行了民主评议、审计意见的沟通和交流、撰写离任审计报告等全部程序,并已按规定将上述同志的离任审计报告报送至中国证监会证监局。此外,对公司总

7、部存管中心总经理万均同志的离任审计,由于不属于监管规定必须审计的范畴,仅作为公司对该部门的业务审计以增加稽核审计的覆盖面而作的审计。对其1月至7月期间的日常管理工作,从其独立存管模式到三方存管的不同监管规定及要求,进行了较为全面的审计,编制了相关的工作底稿。审计报告正在完善中。第7页共7页(二)经纪人专项审计。经纪关系设置和经纪关系变化一直作为我部工作的重点,因为它关系到公司利益的完整,客户之间一旦有经纪关系产生,就一定会有公司利益的流出,因此我们每个月或者不定期的检查经纪关系设置和经纪关系变化。本年初对公司的经纪人进行了专项

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