财务人员岗位职责及规章制度

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1、财务人员岗位职责及规章制度2.财务管理2.1会计工作职责1、认真贯彻《会计法》,自觉遵守国家财政法规和财务管理制度,严格遵守财经法纪,认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算,杜绝浪费,拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务,发现问题及时反映和处理。2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,按时登记帐薄,及时报送会计报表,整理保管好会计档案,在职权范围内处理好一切业务。3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作,做到帐证相符、帐帐相符、帐

2、实相符。4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定,及时办理税金的申报及缴纳工作。5、负责各项会计事务处理,搞好会计核算,做到科目准确,数字真实,凭证完整,记载清晰,装订整齐,报帐及时。6、严格遵守结算纪律,及时清理债权债务,该收必收,应付则付。7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。8、编制工资发放名册,经领导批准后发放。工作做到精益求精。9、负责基建维修计划及帐项审查,结算等工作。做好年度的预算、决算工作。10、遵守会计人员的职业道德,当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因,

3、将财务分析的结果向领导提供,并找出管理、开支和财务活动中存在的问题,及时向领导汇报并提出改进意见。2.2出纳工作职责1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定,办理现金和银行结算的经济事项,按审核后的会计凭证,经出纳人员再次审核符合规定,办理收付业务。2、库存现金不得超过银行核定限额,超过及时存入银行,不得白存现金,现金坚持收支两条线。3、逐笔核对当月收付款项,做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。4、严格执行财会制度及报销手续,认真审核原始单据,借支必须经主管领导批准,否则,不借不支。5、严格控制签发空头支票

4、和空白支票,对空白支票和一切空白票保管、登记,认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。6、负责全公司现金保管工作,做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐,每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表,做到日清月结。7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符;掌握好银行存款余额,月终与银行余额对帐。8、负责内部员工借款的扣款结算业务,对己报完帐尚未还清的款项,按月从工资中扣除。9、对待来办事的群众,态度要和蔼,用说服方式耐心解释群众提出问题,不与人争吵。10、完成领导交办的其他工

5、作。2.3库房管理制度1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度,依照发票核对好数量、规格、型号,确认无差错后,方可入库。2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置,物品摆放有序、整齐干净。3、不定期的对库房进行清扫和整理,保证库房室内卫生清洁。4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清,认真做好出、入库登记。5、对临时发放的用具应做好记录,并及时收回。提高物资库存的完好性。6、及时检查库存情况,发现有库缺物品,及时向领导汇报,保证库房物件的齐全,不影响工作。7、对库房重地提高防盗的警惕性,对油库重地应加强管

6、理,各种燃料放置有序,提高防火意识,对灭火设备定期检查,保证正常使用。2.4物资采购制度根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神,加强物品采购工作的管理,提高工作的透明度,防止假公济私和不正之风,特制定以下制度和管埋办法:1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商,制定购置计划。执行过程申应严格控制。2、采购物品凡超过100元以上者,不得由1个办埋,应有2人上一同办理,不符合以上条件,可拒绝报销手续。3、所需采购的物品必须进行价格比较,货比三家,同样的型号、品质的物品可考虑购

7、买价格较低的与质量较好的。4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买,以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。5、一般采取定点购买,单位定期到购买物品的商店结帐,不得长期拖欠。6、经办人购买的物品,必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货,短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时,保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。2.5交旧领新制度为减少费用,合埋控制支出,有效控制各类材料的混乱局面,使其保持良好的秩序,保证各项工作顺利开展。特制定以下规定,望遵照执行。1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件,

8、必须做到先请示领导,领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意,私自领用物品物件,保管员有权予以拒绝。2、经同意领用新物品、物件时,必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序,责任由管理人员

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