审计局工作总结审计局工作总结

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1、审计局工作总结审计局工作总结2008年,在县委、政府和上级审计机关的正确领导下,我局的审计工作,以十七大精神为指导,全而贯彻全国、全区和全市审计工作会议精神及县全委扩大会议和人代会精神,口觉坚持审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”和区厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的双二十字方针及市审计局提出的“围绕一个心,紧扣一个主题,抓好三个重点,实现四个突破,为保护干部,保障地区经济社会发展作出贡献”的总体思路,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作,依法履行审计监督职责,进一步提高审计质

2、量和工作水平,全面完成了年初计划的各项审计任务为维护全县的财政经济秩序,促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。一、审计工作及审计项目开展情况2008年,全局计划对59个单位(项目)进行审计,其中同级财政预算执行情况及相关单位审计1项,农村合作医疗资金、财政部门外债管理、新农村建设中的道路交通、农B水利、造林绿化、沼气建设等专项资金审计和审计调查4项,经济责任审计11项,行政事业单位财务收支审计28项,固定资产投资审计15项。截止年末,我们共完成审计单位(项目)72项,完成年初计划的122%O审计杳出违规行为金额9354.6万元,管

3、理不规范金额6434.9万元,审计处理应上交财政或应增加财政收入103万元,已上缴财政103万元,应归还原资金渠道5万元,核减固定资产投资317.5万元。向县委、政府、组织部门及上级审计机关提交审计工作或调查报告67篇,编发审计简报信息18篇,被有关部门采用13篇。积极推进经济责任审计2008年我局从“加强对权力的制约和监督”的高度,积极推进经济责任审计,坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金使用权的监督,放在经济责任审计的突出位置。通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定

4、资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析,重点分清了被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用,更加科学地评价领导干部的经济责任,促进领导干部廉洁自律,为县委及干部管理部门考核和使用干部捉供了重要的参考依据。我们将领导干部离任审计和任中审计有机的结合起来,把经济责任审计同其它审计冇机的结合起來。按照县经济责任审计领导小组安排对11位科级领导干部进行任屮经济责任审计,并根据组织部门临吋委托离任审计5人,目前这16位科级领导干部的经济责任审计己全面完成。通过审计查出违规行为金额和管理不规范金额1649.8万元,

5、其屮主要领导应付直接责任的1536.7万元,应负管理责任的113」万元。存在的主要问题有:违反专项资金管理有关规定,违规改变资金用途;违反财务管理的冇关规定,白条列支、虚列支岀、账外管理资产、乱收费、隐瞒截留收入、未经审计结转工程支出等问题。通过审计,我们实事求是、客观公正的评价毎位被审计的领导干部,并针对其财务及管理方面存在的问题相应的捉出了审计意见及建议,审计结果及审计建议得到被审计单位及其领导干部的充分认可及高度重视,并积极整改规范运行。(三)积极开展行政事业单位财务收支审计今年我们把行政事业单位财政资金使用是否合理、合规、合法以及效益

6、如何应作为审计的重点。从以下儿种审计方法入手对行政事业单位进行常规审计,收到较好的效果。一是从行政性收费的合规合法性入手,对涉及收费的行政事业单位,从收费票据的领、用、管等环节入手,检查票据和票据存根等有关资本文章共2页,当前在第1页下一页料。二是从收入的完整性入手,审查收入来源是否全部入账,有无将收入不及吋报账、漏报、少报或不报账,形成单位“小金库”,延伸审查二、三级单位,分析其收入性质,判断是否存在转移收入的问题。三是从支出的真实合理性入手,通过对被审单位上下年度Z间经费支出的纵向比较及各部门Z间的横向对比,分析支出结构是否合理,判断其支

7、出的真实性。四是从各项专项资金管理使用的经济效益和社会效益看有无挤占、挪用、损失、浪费现彖。五是从资产的安全完整性入手,重点审杳资产的保管制度是否建立健全,是否做到账账、账实相符等。通过审计,保障国冇资产的安全和完整,促进廉政建设,提高财政性资金的使用效益,促使行政事业单-位加强财务管理,规范经济活动。根据我局今年审计工作计划,对安监局、疾控中心、卫生监督所、殡仪馆、环保局、信科屮心、教育局、民政局、及部分农村小学等31个涉及到民生事业的行政事业单位的财务收支情况进行了审计。审计杳出违规行为金额1128.5万元,包括少计少缴税金、超限额支付现

8、金、用不合规发票列支、片条抵库、违规采购、公款私存、超标准列支招待费等问题。通过审计促进和规范了行政事业单位财务收支和执收执罚行为,与去年相比今年的行政事业单位乱收

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