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时间:2021-10-11
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1、○○股份有限公司内部稽核总结报告表稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求:编号:日期:稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日总页数:稽核员负责稽核单位稽核员负责稽核单位稽核结果:请参考附件查检表。受稽核单位稽核项数OKNGNA受稽核单位稽核项数OKNGNA总计稽核项目: OK: NG: NA:不符合率%总结报告:(篇幅不足,请见附页)稽核小组组长:管理代表:(本记录不得擅自涂改) FM0806A
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