进货结算流程

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1、上海好美家装潢建材关于进货款结算流程及操作标准说明为标准企业进货款结算流程,加强资金管理,提高资金使用效率,结合公司目前实际结算情况,特制定本说明:一、根本流程说明〔一〕进货付款结算的根本流程说明如下:1.依据商场要货通知,商品送货至商场收货处。2.商场收货员和柜组营业员对送货商品进行验收,核对无误在供给商的送货回单上签收,及时将送货回单转电脑输单员入库。3.商场电脑输单员按签收的供给商送货回单,在采购限额数量内,按实收数输入电脑,经审核生效入库单。输单员必须将每日电脑生效的入库单与供给商送货回单进行复核,据此作为商场库存商品

2、的入库及与供给商结算的依据。〔电脑输单员对所收单据需妥善保管,以备查询所需〕4.供给商按协议规定的结帐日期至商场财务部索取对帐单,财务结算员同时将此对帐单写库入电脑。5.供给商按对帐单的结算数量及报价开具增值税发票送至财务结算员处。6.经财务结算员复核发票与结算金额,将电脑结算单生效结算,转财务出纳员制证。7.财务出纳员将需结算付款的单据按供给商汇总填制付款申请书,在总部集中付款日前三天上报总部财务。8.总部出纳审核商场上报的付款申请书,经审批至集中付款日由银行划款结算。9.总部集中付款日为每月的10日和20日,除当场买断、保

3、底、扣率类商品,其他结算均在此二日到期付款。〔二〕有关结算事项:1.进货应付款结算原那么上采用贷记凭证由银行划帐,特殊情况需支票付款需由总经理室签字并预先通知财务部。另买断类商品结算均需由总经理室签字认可前方可付款结算。2.遇商品残损、质量问题、纠纷未决等不应给予结算的供给商,商场部或采购部应在其结算日前三天,通知财务结算员停止付款,待问题解决后再行付款。3.增值税发票及所附清单必须严格按税务局有关增值税发票填制规定开据,遇涂改、开错、金额不平等均不能办理结算付款。4.供给商索取的电脑对帐单中如有“退厂单〞、“入库更正单〞,均

4、应从“结算对帐单〞中扣除相应的结算数。5.财务结算员对帐时除商品名、规格、单位等常规资料外,只提供库存数及结算数量给供给商,结算货款时以电脑打印的结算对帐单为准,如对结算数量及库存数量有疑问找商场电脑部或财务部查询,如对价格有疑问找商场商品信息管理员或采购部核价员查询。6.结算发生差异时,公司保存对供给商结算时多付款项的追索权,供给商也可依据有效单据清理尚未结清的款项。二、各种结算方式的具体说明:〔一〕买断类商品的结算流程:买断商品〔电脑方式为11〕的结算为:供给商送货至商场,即可开具增值税发票至商场,由商场收货核对无误转电脑

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