宜宾市委政法委

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1、宜宾市委政法委2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作协助市委、市政府领导全市社会治安综合治理工作的。组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各部门、各区县贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。组织、推动、指导和协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全市社会治安形势和对策,制定全市综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导和促进社会治安综合治理以及见义勇为表彰奖励各项措施的落实,总结推广先进经验。二、部门概况宜宾市政法委无下属预算单

2、位。三、收支决算总体情况2016年宜宾市政法委本年收入合计725.49万元,其中:财政拨款收入682.46万元,占94%;上年结转43.03万元,占6%2016年宜宾市政法委本年支出合计725.49万元,其中:基本支出451.69万元,占62%;项目支出220.02万元,占30%;年末结转53.78万元,占8%。8四、财政拨款收支决算情况宜宾市政法委2016年度财政拨款收支总决算682.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少10万元,下降1.5%。(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宜宾市政法委2016年

3、度一般公共预算财政拨款支出671.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少61.61万元,下降8.40%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宜宾市政法委2016年一般公共预算财政拨款支出671.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出522.76万元,占77.82%;公共安全支出44.87万元,占6.68%;社会保障和就业支出55.45万元,占8.25%;医疗卫生支出15.82万元,占2.36%;住房保障支出32.81万元,占4.89%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:2016年决算数为522

4、.76万元,完成预算97.53%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目减少。2.公共安全支出:2016年决算数为44.86万元,完成8预算100%。  3.社会保障和就业:2016年决算数为55.45元,完成预算100%.  4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数15.82万元,完成预算100%.5.住房保障支出:2016年决算数为32.81万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宜宾市政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出451.69万元,其中:人员经费416.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单

5、位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费34.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况8(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明宜宾市政法委2016年度“三公”经费财政拨款

6、支出决算为31万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为16万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元,增长/下降0.48%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.9万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.81万元,下降24%;公务接待费支出决算增加6.86万元,增长42.88%。增减变动的主要原因为物价上涨,接待批次增多等等。(二)“三公

7、”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占48.38%;公务接待费支出决算16万元,占51.62%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:8公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公

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