江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算

江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算

ID:43293362

大小:47.50 KB

页数:6页

时间:2019-09-28

江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算_第1页
江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算_第2页
江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算_第3页
江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算_第4页
江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算_第5页
资源描述:

《江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算第一部分:江州区征地拆迁工作办公室概况—、基本情况二、人员构成情况第二部分:江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算报表表一:部门收支预算总表表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)表三:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表第三部分江州区征地拆迁工作办公室2046年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分:部门概况一、单位基本情况一)基本职能K负责贯彻执行国家和省、市颁发的有关

2、土地征用的法律、法规、规章和政策,起草征地、拆迁、安置、补偿方面的规范性文件及相关政策,完善征地工作有关规章制度,代表政府担负征地的审查报批工作;2、结合江州区实际,确定征地补偿标准和安置途径,拟定或审核征用土地方案和征地补偿安置方案;3、在征地依法批准后,组织好征用土地方案、征地补偿登记公告和征地补偿安置方案的具体实施工作,对征地费用的使用和管理进行监督检查;4、对承担征地事物工作的有关事业单位给予相关业务指导,发现问题及时制止纠正,并定期对有关人员进行业务素质培训;5、负责有关征地档案信息的收集、整理及存档;6、负责对征地现场的宣传、调查、勘测

3、等具体工作,并报批“一书四方案”及其他有关资料或图件的准备工作,组织被征地乡镇村召开动员会和村民代表大会;7、征地补偿安置方案公告后,负责收集汇总、分析研究被征地农民和集体经济组织的意见,并提出征地补偿安置方案的建议;8、掌握并监督征用土地方案和征地补偿安置方案的实施情况,发现问题及时提出解决办法、建议;9、协助上级主管部门处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷,督促检查建设单位落实补充耕地方案。(二)机构设置情况江州区征地拆迁中心由江州区国土资源局管理的财政全额拨款事业单位。二、人员构成情况核定事业编制14名,现在职在编14人。第二部

4、分:江州区征地拆迁工作办公室2016年部门预算报表(详见附表)第三部分:2016年部门预算及^三公”经费预算报表说明一.2016年收支总休情况(一)收入预算说明2016年收入总预算79.34万元,同比增加32.41万元,同比增长69.06%0一般公共预算拨款79.34万元,同比增加32.41万元,同比增长69.06%o其中:经费拨款79.34万元,同比增加32.41万元,同比增长69.06%;(二)支出预算说明2016年支出总预算79.34万元,基本支出79.34万元,占支出总预算的100%,同比增加32.41万元,同比增长69.06%;项目支出0

5、万元。1•按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:事业单位医疗4.42万元,占支岀总预算5.57%,同比增加1.72万元,增长63.7%;事业运行(国土资源)68.64万元,占支出总预算86.51%,同比增加28.73万元,增长71.99%;住房公积金6.28万元,占支出总预算7.92%,同比增加1.96万元,增长45.37%O2・按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算基本支出预算79.34万元,占支出总预算100%,同比增加32.41万元,增长69.06%o工资福利支出预算67.6万元,占基本支出预算85.2%,

6、同比增加28.89万元,增长74.63%o商品和服务支出预算5.46万元,占基本支出预算6.88%,同比增加1.56万元,增长40%o对个人和家庭的补助支出预算6.28万元,占基本支出预算%,同比增加1.96万元,增长45.37%0(2)项目支出预算项目支出预算0万元。二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年度财政拨款支出79.34万元,其中:基本支出79.34万元,项目支出0万元。事业单位医疗4.42万元,占支出总预算5.57%,同比增加1.72万元,增长63.7%;事业运行(国土资源)68.64万元,占支出总预算86.51%,同比增加2

7、8.73万元,增长71.99%;住房公积金6.28万元,占支出总预算7.92%,同比增加1.96万元,增长45.37%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.532万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.532万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一

8、般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.332万元,比2015年初预算3.3万元,减少1.968万元,同比下降59.64%

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。