固镇县审计局行政权力运行流程图

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1、固镇县审计局行政权力运行流程图1-1.对违反审计法相关规定行政处罚权运行流程图1-2.对违反国家规定财政财务收支行为行政处罚权运行流程图承办机构:固镇县审计局(电话0552-6012454)。审计组根据审计工作方案或审计实施方案开展审计或专项审计调查,采取检查、调查、查询等方法,取得审计证据,编制审计记录,审核确认审计冃标是否实现丿承办机构:固镇县审计局(电话0552-6012454)。3-1.2.内部审计工作业务指导和监督权运行流程图县市计局编制年度工作计划县审计局制定和完善内部审计制度,建立健全规范内部审计行为的规章制度结合项目审计,对内部审计工作进行指

2、导和监督丿Z授权内部审计白律组织对内部审计工作进行日常指导利监督<丿对内部审计工作进行业务指导和监督对核杳或审计发现的问题,监替相关单位整改承办机构:县审计局(电话0552-6012454)。3-1.3.核查社会审计机构出具的相关审计报告权运行流程图项目执行单位纟ft成审计组,制发审计通知书县审计局按照法律法规要求,制发报送资料通知书制作并送达报送资料清单,明确提交资料的期限,要求被市计单位捉供与审计事项有关的资料审计人员对被市计单位报送的资料进行确认,取得被市计单位负责人对木单位提供资料的真实性和完整性书面承诺按照规定管理和使用被审计单位报送的资料对拒

3、绝或者拖延提供与审计事项冇关的资料,或者提供资料不真实、不完整的,由审计机关责令改正,可以通报批评,给予警告;拒不改正的,依法追究被审计单位和总接负责的主管人员及其他直接责任人员责任承办机构:固镇县审计局(电话0552-6012454)。

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