金蝶K3详细操作流程介绍.docx

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1、在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。2.采购发票:财务拿到

2、仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存

3、→审核→应付凭证管理→生成凭证。4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来

4、为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。3.公司销售退货:客户退货时,由仓库管理根据实际退货情况做红字“销售出库单”进行业务处理,录入完毕后进行保存并打印,由销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”。简

5、易流程:供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。4.门市销售出库和退货:由门市人员直接做销售出库单来完成,正常销售做蓝字,退货的话做红字发票,购货单位都选择“门市销售”,仓库选择“万贯门市”,发货和保管都为门市人员,部门选择“万贯门市”,需要填入销售金额。无论是汇总做单,还是每笔做单,无论用什么方式,都需要有销售数据交接到财务,由财务对门市的销售单进行审核。简易流程:供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务5.销售发票:拿到上交的销售出库单据后,点击“销售出库单——维护”,过滤并

6、审核销售出库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成销售发票,确认发票日期与销售出库单在同月,需要确认销售单价和税率是否正确,因为这会涉及到应收款金额,然后点击保存、审核、钩稽。简易流程:供应链→销售管理→销售出库单——维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽6.销售回款:回款时,在应收模块中,点击“收款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的客户,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核收款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程:财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证7.销售费用:直接在账务处理模块做凭证处理实现。三、

7、仓库管理非采购与销售业务处理1.生产领料:材料发出后,库管人员进入仓存管理的领料发货,点击“生产领料——新增”,表头录入领料部门、日期、领料、发料,表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存,由生产负责人对领料单进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核2.产品入库:产品生产完工后,库管人员进入仓存管理的验收入库,点击“产品入库——新增”,表头录入交货单位、日

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