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时间:2020-09-18
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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯付款申请审批流程图及说明表总经理分管副总经理财务部采购经理采购部开始①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核否权限外是是审核填写应付审批③审批审核账款表权限内④安排付款是⑤付款通知通知供应商结款结束1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15.付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明采购人员根据采购合同的付款约定,收集采购订单、入库验收单等相关单据
2、及记录,核对合①同的执行情况,汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表,并进行审核,保证数字准确无误主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见,在权限范围内进行付③款审批;若是大额采购项目付款,则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批,若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后,根据公司的相关财务制度,安排付款④事宜财务部将付款通知书发至采购部相关人员,采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是⑤否到账2
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