2019年综合行政执法局

2019年综合行政执法局

ID:35113969

大小:53.50 KB

页数:10页

时间:2019-03-18

2019年综合行政执法局_第1页
2019年综合行政执法局_第2页
2019年综合行政执法局_第3页
2019年综合行政执法局_第4页
2019年综合行政执法局_第5页
资源描述:

《2019年综合行政执法局》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、2019年综合行政执法局部门预算有关情况的说明10目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释10第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市有关城市管理及行政执法的法律、法规及规章;承担红岛经济区(高新区)市容市貌、环境卫生等城市综合管理工作;承担爱国卫生运动委员会的日常工作;负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理(市政公用设施管理除外)等工作,以及上述方面的行政处罚权、监督检查权和行政强制权;指导街道执

2、法中队工作;承办工委、管委交办的其他事项。二、机构设置综合行政执法局(挂城市管理局牌子),配局长1名,副局长3名;内设:综合室(挂法规处牌子)、城管部以及执法一大队和执法二大队。三、预算单位构成青岛高新区综合行政执法局2019年部门预算所含人员及部门包括:综合室(挂法规处牌子)、城管部以及执法一大队和执法二大队。第二部分2019年部门预算情况和10重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为40619.83万元,其中:财政拨款40619.83万元,占100%。2019年支出预算为40619.83万元,其中:人员支出443.94万元,占

3、1.09%;公用支出243.75万元,占0.6%;项目支出39932.13万元,占98.31%。(二)2019年收入预算情况说明2019年收入合计40619.83万元,其中:财政拨款收入40619.83万元,占100%。(三)2019年支出预算情况说明2019年支出合计40619.83万元,其中:人员支出443.94万元,占1.09%;公用支出243.75万元,占0.6%;项目支出39932.13万元,占98.31%。(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算40619.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加39846.67万元,主要原因是公

4、用事业服务中心合并到综合行政执法局、调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入3471.69万元,与2018年相比,增加2698.53万元。主要原因是公用事业服务中心合并到综合行政执法局、调整工资、人员变动等。2019年一般公共预算支出3471.69万元,与2018年10相比,增加2698.53万元。主要原因是公用事业服务中心合并到综合行政执法局、调整工资、人员变动等。其中:社会保障和就业(类)支出69.12万元,占1.99%;;城乡社区(类)支出3366.15万元,占96.96%;住房保障(类)支出36.4

5、2万元,占1.05%。具体情况如下:1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.37万元,比上年增加49.37万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局、调整工资、人员变动等;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出19.75万元,比上年增加19.75万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局、调整工资、人员变动等。2.城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)行政运行(项)480.86万元,比上年增加105.7万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局业务增加;城乡社区支

6、出(类)城乡社区管理服务(款)城管执法(项)156.28万元,比上年减少218.88万元,下降42%,主要原因:部分城管执法业务移交给便民服务中心;城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)市政公用行业市场监管(项)363.5万元,比上年增加363.5万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局业务增加;城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)749万元,比上年增加351万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局业务增加;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1616.5万元,比上年增加1616.5万元,10主

7、要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局业务增加。3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.42万元,比上年增加36.42万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局人员变动、住房公积金缴费基数调整增加支出。(六)政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算收入37148万元,较2018年增加37148万元,主要原因:公用事业服务中心合并到综合行政执法局业务增加。(七)2019年财政拨款基本支出预算

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。