[经营管理]4-1管理審查A-0

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1、名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期:89年10月26日修訂日期:年月日版次:A.0版頁次第1頁共4頁一、目的爲達到ISO-9002國際品質保證模式之要求,定期檢討品質系統之運作,以確保其能持續有效且適切之運作。二、範圍有關內部品質系統之各項活動。三、定義缸/1、A;B名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期:89年10月26日修訂日期:年月日版次:A.0版頁次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where?Howtodo,What七、參考文件八、應用表

2、單No流程管理代表0管理審查時機6.1管理審查時機6.1.1定期召開:原則上每年六月及十一月各一次。6丄2不定期召開:遇以下情況時6.1.2.1品質系統有重大改變。6.1.2.2工作異常。6丄2.3損失金額高於•萬元以上。管理代表制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1管理代表於毎年十二月,將定期召開的會議時問,排入0年度會議計劃表〃(MS・G4・0106)如附件1中,呈總經理審核。6.2.2管理代表依總經理裁示,進行會議修訂。年度會議計劃表(MS-G4-0106)總經理審核6.3審核6.3.1管理代表於計劃擬訂後,呈總經理審核,若奉核可,則進行流程和

3、通知各與會人員開會,若未核可,則回到流程g,進行會議修訂。管理代表0通知6.4通知6.4.1管理代表於計劃核可後,依°年度會議計劃表〃(MS・G4・0106)如附件1與【會議管理程序書]心03)之相關規定,通知品保體系推行小組成員及內部品質稽核小組成員,進行會議前各相關击宜之準備。會議管理程序書(MS-M2-0103)年度會議計劃表(MS-G4-0106)管理代表召開♦檢討.決議6.5召開、檢討、決議6.5.1管理代表於會議舉行當口,依【會議管理程序書】碍之相關規定,準備相關事宜並請總經理主持會議。652各權責單位依°單位報告提出對照表〃(MS・G

4、4・0107)如附件2所不,會議管理程序書(MS-M2-0103)單位報告提出對照表(MS-G4-0107)名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期:89年10月26日修訂日期:年月日版次:A.0版頁次第3頁共4頁四、權責五、作業流程六、作業內容七、參考文件八、應用表單單位No流程Who,When‘Where5Howtodo5What對其所負責之審查項目,提出執行狀況及改善報告。6.5.2.1審查項目如下:A人力組織編制適用情況。B品質系統表單之適用情況。C品質文件之修訂、保存及分發…等情況。D矯正與預防措施之處理狀況

5、。E客戶抱怨處理並防止再發生狀況。F盤點成果。G內部品質稽核實施結果。H教育訓練之執行狀況。I品質政策與目標之達成狀況。J品質改善作業、執行及成果評估。6.5.3會議依審查項目次序發言,順序逐項記載,最後由管理代表彙總,於決議時責成改善期限,並依【會議管理程序書]爪血心窗工相關規定,作成正式記錄,呈請總經理核示後,向董事長報告。管理代表未達成6.6未達成6.6.1管理代表判定相關單位是否達成品質目標,若未達成,則進入流程0,進行分析,若達成,則進入流程@,進行記錄存查。相關單位分析6.7分析6.7.1不符品質目標單位之主管於實地審查後一週內,依【

6、統計技術應用管理程济書7(MS・G2・2001)N相關規定‘進行問題分析°統計技術應用管理程序書(MS-G2-2001)名翔恿線股份有限公司管理審查程序書文件編號MS-G2-0102制訂日期:89年10月26日修訂日期:年月日版次:A.0版頁次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who?When,Where,Howtodo?What七、參考文件A、應用表單No流程相關單位改善6.8改善6.8.1不符品質目標單位之主管於問題分析後一週內,依【矯正與預防措施聲齡書J(MS・G2・1401)提山改善方案並執行。矯正與預防措施管理程序書(MS-

7、G2-1401)管理代表追蹤確認6.9追蹤確認6.9.1管理代表依改善方案內容進行追蹤,確認各相關單位之改善事項是否如期完成。管理代表如期6.10如期6.10.1管理代表確認品質戸標如期達成後,進入流程冋,必要時耍求相關單位加以標準化,若未如期達成,則進入流程§,再執行改善。相關單位標準化6.11標準化6.11.1各相關單位主管於不符品質廿標之事項改善後,將會議決議事項及改善成果,視其必要性依【文件與資料管制程序書】阿規定辦理文件資料的修訂。文件與資料管制程序書(MS-M2-0501)管理代表回記錄存查6.12記錄存查6.12.1管理代表與各相關單

8、位主管,依【品質記錄管制程序書】01)之相關規定,彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-160

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