四川宜宾长宁下长镇

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1、四川省宜宾市长宁县下长镇2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能:下长镇区域内的经济、社会发展及民生相关工作。(二)2017年重点工作完成情况:下长镇实现GDP总量5.16亿元、固定资产投资完成4.1亿元、新包装推出对外招商项目12个、实现工业总产值2.63亿元、完成粮油食品循环经济产业园区项目的征地拆迁安置工作和复兴村整村脱贫等工作二、部门概况下长镇下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年下长镇本年收入合计1

2、128.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入958.24万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入169.95万元,占15%。2017年下长镇本年支出合计1016.469万元,其中:基本支出830.28万元,占82%;项目支出186.18万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算

3、总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2217.7万元。与2016年相比,财政拨款收入减少300.99万元,支出增加0.24万元,下降24%、增长0.02%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出937.63万元,占本年支出合计的92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少311万元,下降25%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出937.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出

4、316.5元,占34%;农林水支出438.84万元,占47%;社会保障和就业支出42.02万元,占4.5%;医疗卫生支出39.01万元,占4%;住房保障支出21.95万元,占2%;城乡社区支出43.19万元,占4.6%;公共安全支出1万元,占0.1%;文化体育与传媒支出35.11万元,占3.8%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:支出决算为316.50万元,完成预算100%。92.文化体育与传媒:支出决算为35.11万元,完成预算100%3.社会保障和就业:支出决算为42.02万元,完

5、成预算100%。4.医疗卫生与计划生育:支出决算为39.01万元,完成预算100%。5.公共安全:支出决算为1万元,完成预算100%。6.农林水:支出决算为438.84万元,完成预算58%。决算数小于预算数的主要原因县财政未及时划拨资金。7.住房保障:支出决算为21.95万元,完成预算100%。8.城乡社区支出:支出决算为43.19万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出784.32万元,其中:人员经费669.86万元,主要包括:基本工资、津贴

6、补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费114.469万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服

7、务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算列支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.7万元,占33%;公务接待费支出决算27.5万元,占67%。具

8、体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费支出13.7万元。其中:公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中越野车1辆。公务用车运行维护费支出13.7万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件;市、县的重要会议,重要活动;前往村上开展重要调研活动等工作所需的公务用车燃料费、维修

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