某年部门预算编制说明(格式)

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1、泰和县信访局部门预算目录第一部分泰和县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县信访局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县信访局2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释4第一部分泰和县信访局概况一、部门主要职责县委信访局是在县委信访办公室的基础上,组建县委信访局(县政府信访局),归口县委办公室管理

2、。主要职责是:1、贯彻执行党和国家、省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章,保证信访渠道的畅通;承办上级党委、政府、信访部门转办、交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况;2、代表县委、县政府负责处理人民群众的来信、接待人民群众的来访,处理县委、县政府领导批转、交办件;向乡(镇)和有关部门交办信访事项;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;对重要的信访事项,进行督促检查,跟踪问效;3、协调处理跨县、跨部门、跨乡镇的重要信访问题;协调处理群众集体赴京、赴省、赴市上访和异常、突

3、发性信访事件;4、研究、起草有关信访工作的政策、法规草案;负责信访法规宣传、贯彻和落实;5、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训,指导信访部门办公自动化建设;6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。二、部门基本情况4县信访局编制人数9人,其中:行政编制5人、全额拨款事业编制4人。其中:在职人数6人,包括行政人员4人、全额拨款事业人员2人。第二部分泰和县信访局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年县信访局收入预算总额255.27万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)166.

4、18万元,占收入预算总额的65.1%,较上年预算安排数减少4%;上年结转(结余)89.09万元,占收入预算总额的34.9%,较上年预算安排数减少15.7%。(二)支出预算情况2018年县信访局支出预算总额为255.27万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出101.37万元,占支出预算总额的39.7%,较上年预算安排数减少26.2%,包括工资福利支出56.62万元、商品和服务支出29.5万元、对个人和家庭的补助支出15.25万元;项目支出153.9万元,占支出预算总额的60%,较上年预算安排数增8.9%按支出功能分类科目划分:一般公共服务255.27万元,占支出预算总额的100%。按

5、支出经济分类科目划分:工资福利支出56.62万元,占支出预算总额的22%,较上年预算安排数增0.5%;商品和服务支出29.5万元,占支出预算总额的11.6%,较上年预算安排数减43.9%;对个人和家庭的补助支出15.25万元,占支出预算总额的5.9%,较上年预算安排数减90.7%。(三)财政拨款支出预算情况2018年县信访局财政拨款支出预算166.18万元,占支出预算总额的65.1%,较上年预算安排数减4%。(四)政府性基金情况4没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年县信访局机关运行经费预算安排具体情况有:办公费7.7万元,较上年预算安排数

6、增90.5%;印刷费2.5万元,较上年预算安排数减16.7%;邮电费0.3万元,较上年预算安排数减88%;差旅费2.8万元,较上年预算安排数减81.3%;会议费2万元,较上年预算安排数减50%;维修费1.5万元,较上年预算安排数增50%;水电费2.25万元,较上年预算安排数增56%;取暖费0.14万元,较上年预算安排数增100%。(六)政府采购情况无二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县信访局“三公”经费一般公共预算安排7.2万元。其中:公务接待费7.2万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:公务接待费逐年下降。第三部分泰和县信访局2018年部门预算表八张表(详见附表

7、)第四部分名词解释一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。4

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